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中共河南省委省直机关工作委员会2016年度部门决算

时间:2017-09-06
来源:省委省直工委
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中共河南省委省直机关工作委员会

2016年度部门决算


目  录

第一部分 省委省直工委概况

     一、主要职责

     二、部门决算单位构成

    第二部分 省委省直工委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 省委省直工委2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释 

 

第一部分 省委省直工委概况


一、  省委省直工委主要职责

(一)部门机构设置、职能

省委省直工委机关内设11个职能处(室、局)和省直党校1个归口预算管理单位,负责领导省直机关及中央驻豫单位机关党的工作,主要职责有:

1.负责制定省直机关党的建设规划,并组织实施;

2.指导省直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训;

3.指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;

4.指导省直机关党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题;

5.根据豫文〔200918号文件,将指导省直机关精神文明建设职责,由省事管局划入省委省直工委;

6.审批省直机关各部门机关党委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免;

7.领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作,审议厅局级党员干部违反党纪的问题,审批处级党员干部违反党纪的处理决定;

8.负责省直机关副处级干部、非领导职务的处级干部、青年干部的政治理论培训工作;负责省直机关积极分子入党前集中培训工作;负责省直机关的党务干部和理论宣传骨干的培训工作;

9.领导省直机关工会工作委员会、共青团省直机关工作委员会的工作;

10.指导省辖市、省直管县(市)机关工委的工作;

11.承办省委交办的其他事项。

(二)人员构成情况

省委省直工委机关及归口预算管理单位人员共有编制139人,其中:行政编制65人,事业编制67人;机关工勤人员7人。在职职工114人,离退休人员51人。

二、部门决算单位构成

纳入中共河南省委省直机关工作委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.中共河南省委省直机关工作委员会本级

2.中共河南省直机关党校    

 

 

第二部分

省委省直工委2016年度部门决算表

 


收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,998.33

一、一般公共服务支出

30

1,962.12

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

25.00

三、国防支出

32

四、经营收入

4

113.15

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

852.97

六、其他收入

6

70.88

六、科学技术支出

35

7.66

 

7

七、文化体育与传媒支出

36

 

8

八、社会保障和就业支出

37

434.77

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

101.20

 

10

十、节能环保支出

39

 

11

十一、城乡社区支出

40

 

12

十二、农林水支出

41

 

13

十三、交通运输支出

42

 

14

十四、资源勘探信息等支出

43

 

15

十五、商业服务业等支出

44

 

16

十六、金融支出

45

 

17

十七、援助其他地区支出

46

 

18

十八、国土海洋气象等支出

47

 

19

十九、住房保障支出

48

103.50

 

20

二十、粮油物资储备支出

49

 

21

二十一、其他支出

50

 

22

二十二、债务还本支出

51

 

23

二十三、债务付息支出

52

 

24

 

53

本年收入合计

25

3,207.36

本年支出合计

54

3,462.23

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

7.26

年初结转和结余

27

357.82

年末结转和结余

56

95.69

 

28

 

 

57

 

总计

29

3,565.18

总计

58

3,565.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,207.36

2,998.33

25.00

113.15

70.88

201

一般公共服务支出

1,668.19

1,668.19

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,668.19

1,668.19

2013101

  行政运行

888.65

888.65

2013102

  一般行政管理事务

416.10

416.10

2013103

  机关服务

39.18

39.18

2013105

  专项业务

260.00

260.00

2013150

  事业运行

18.46

18.46

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

45.80

45.80

205

教育支出

891.09

682.06

25.00

113.15

70.88

20508

进修及培训

891.09

682.06

25.00

113.15

70.88

2050802

  干部教育

891.09

682.06

25.00

113.15

70.88

206

科学技术支出

8.60

8.60

20604

技术研究与开发

6.00

6.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

6.00

6.00

20606

社会科学

2.60

2.60

2060603

  社科基金支出

2.60

2.60

208

社会保障和就业支出

434.77

434.77

20805

行政事业单位离退休

433.87

433.87

2080501

  归口管理的行政单位离退休

294.54

294.54

2080502

  事业单位离退休

86.33

86.33

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.01

53.01

20808

抚恤

0.90

0.90

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

0.20

0.20

2080899

  其他优抚支出

0.70

0.70

210

医疗卫生与计划生育支出

101.20

101.20

21005

医疗保障

101.20

101.20

2100501

  行政单位医疗

70.60

70.60

2100502

  事业单位医疗

30.60

30.60

221

住房保障支出

103.50

103.50

22102

住房改革支出

103.50

103.50

2210201

  住房公积金

103.50

103.50


支出决算表

公开03

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,462.23

2,294.41

1,023.33

144.49

201

一般公共服务支出

1,962.12

946.45

1,015.67

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,962.12

946.45

1,015.67

2013101

  行政运行

888.65

888.65

2013102

  一般行政管理事务

416.10

416.10

2013103

  机关服务

39.18

39.18

2013105

  专项业务

260.00

260.00

2013150

  事业运行

18.62

18.62

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

339.57

339.57

205

教育支出

852.97

708.48

144.49

20508

进修及培训

852.97

708.48

144.49

2050802

  干部教育

852.97

708.48

144.49

206

科学技术支出

7.66

7.66

20602

基础研究

1.66

1.66

2060203

  自然科学基金

1.66

1.66

20604

技术研究与开发

6.00

6.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

6.00

6.00

208

社会保障和就业支出

434.77

434.77

20805

行政事业单位离退休

433.87

433.87

2080501

  归口管理的行政单位离退休

294.54

294.54

2080502

  事业单位离退休

86.33

86.33

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.01

53.01

20808

抚恤

0.90

0.90

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

0.20

0.20

2080899

  其他优抚支出

0.70

0.70

210

医疗卫生与计划生育支出

101.20

101.20

21005

医疗保障

101.20

101.20

2100501

  行政单位医疗

70.60

70.60

2100502

  事业单位医疗

30.60

30.60

221

住房保障支出

103.50

103.50

22102

住房改革支出

103.50

103.50

2210201

  住房公积金

103.50

103.50

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,998.33

一、一般公共服务支出

31

1,962.12

1,962.12

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

 

 

3

三、国防支出

33

 

 

4

四、公共安全支出

34

 

 

5

五、教育支出

35

651.20

651.20

 

 

6

六、科学技术支出

36

7.66

7.66

 

 

7

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

8

八、社会保障和就业支出

38

434.77

434.77

 

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

101.20

101.20

 

 

10

十、节能环保支出

40

 

 

11

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

十二、农林水支出

42

 

 

13

十三、交通运输支出

43

 

 

14

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

15

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

十六、金融支出

46

 

 

17

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

19

十九、住房保障支出

49

103.50

103.50

 

 

20

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

二十一、其他支出

51

 

 

22

二十二、债务还本支出

52

 

 

23

二十三、债务付息支出

53

 

 

24

 

54

 

本年收入合计

25

2,998.33

本年支出合计

55

3,260.46

3,260.46

 

年初财政拨款结转和结余

26

357.82

年末财政拨款结转和结余

56

95.69

95.69

 

  一般公共预算财政拨款

27

357.82

 

57

 

  政府性基金预算财政拨款

28

 

58

 

 

29

 

59

 

总计

30

3,356.15

总计

60

3,356.15

3,356.15

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,260.46

2,237.13

1,023.33

201

一般公共服务支出

1,962.12

946.45

1,015.67

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,962.12

946.45

1,015.67

2013101

  行政运行

888.65

888.65

 

2013102

  一般行政管理事务

416.10

 

416.10

2013103

  机关服务

39.18

39.18

 

2013105

  专项业务

260.00

 

260.00

2013150

  事业运行

18.62

18.62

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

339.70

 

339.57

205

教育支出

651.20

651.20

 

20508

进修及培训

651.20

651.20

2050802

  干部教育

651.20

651.20

206

科学技术支出

7.66

 

7.66

20602

基础研究

1.66

1.66

2060203

  自然科学基金

1.66

1.66

20604

技术研究与开发

6.00

6.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

6.00

6.00

208

社会保障和就业支出

434.77

434.77

20805

行政事业单位离退休

433.87

433.87

2080501

  归口管理的行政单位离退休

294.54

294.54

2080502

  事业单位离退休

86.33

86.33

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.01

53.01

20808

抚恤

0.90

0.90

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

0.20

0.20

2080899

  其他优抚支出

0.70

0.70

210

医疗卫生与计划生育支出

101.20

101.20

21005

医疗保障

101.20

101.20

2100501

  行政单位医疗

70.60

70.60

2100502

  事业单位医疗

30.60

30.60

221

住房保障支出

103.50

103.50

22102

住房改革支出

103.50

103.50

2210201

  住房公积金

103.50

103.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,153.42

302

商品和服务支出

423.10

30101

  基本工资

301.34

30201

  办公费

121.47

30102

  津贴补贴

581.28

30202

  印刷费

2.10

30103

  奖金

80.10

30203

  咨询费

30104

  其他社会保障缴费

53.00

30204

  手续费

30106

  伙食补助费

30205

  水费

1.48

30107

  绩效工资

53.87

30206

  电费

14.74

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

53.01

30207

  邮电费

25.99

30109

  职业年金缴费

30.82

30208

  取暖费

14.41

30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

5.26

303

对个人和家庭的补助

578.89

30211

  差旅费

35.65

30301

  离休费

61.75

30212

  因公出国()费用

9.45

30302

  退休费

295.90

30213

  维修()

12.61

30303

  退职()

30214

  租赁费

4.17

30304

  抚恤金

0.90

30215

  会议费

1.39

30305

  生活补助

30216

  培训费

69.42

30306

  救济费

30217

  公务接待费

1.99

30307

  医疗费

76.40

30218

  专用材料费

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

24.12

30311

  住房公积金

104.11

30227

  委托业务费

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

22.84

30313

  购房补贴

30229

  福利费

28.64

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

27.00

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

39.82

30240

  税金及附加费用

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.37

 

 

 

310

其他资本性支出

81.72

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

81.72

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

504.82

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3876

945

2700

 

2700

231

3844

945

2700

 

2700

199

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2070701

  资助国产影片放映

 

 

 

 

 

 

2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

2070703

  资助少数民族电影译制

 

 

 

 

 

 

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

   

 

 

第三部分

省委省直工委2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3207.36万元,支出总计3462.23万元,与2015年相比,收、支总计各增加334.95万元、573.09万元,增长11.66%19.84%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3207.36万元,其中:财政拨款收入2998.33万元,占93.49%;事业收入25万元,占0.78%;经营收入113.15万元,占3.53%;其他收入70.88万元,占2.2%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计3462.23万元,其中:基本支出2294.41万元,占66.27%;项目支出1023.33万元,占29.56%;经营支出144.49万元,占4.17%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款支总决算2998.33万元, 财政拨款支出总决算3260.46万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加277.42万元、371.12万元,增长10.2%12.85%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3260.46万元,占支出合计的95.17%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加539.55万元,增长20%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3260.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1962.12万元,占60.18%;外交(类)支出0万元,占%;教育()支出651.2万元,19.97%;科学技术()支出7.66万元,0.23%;社会保障和就业()支出434.77万元,13.33%;医疗卫生与计划生育()支出101.20万元,3.12%;住房各保障()支出103.5万元,3.17%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2998.33万元,支出决算为3260.46万元,完成年初预算的108.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是由于上年临时性重大活动较多,延续较长,致使追加经费拨款较晚,结转今年支付。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1962.12万元,支出决算为1962.12万元,完成年初预算。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为416.1万元,支出决算为出416.1万元,完成年初预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2237.13万元,其中:人员经费1732.31万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费504.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.76万元,支出决算为38.44万元,完成预算99.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为9.45万元,完成预算的24.58%;公务用车购置及运行费支出决算为27万元,完成预算的70.24%;公务接待费支出决算为1.99万元,完成预算的5.18%2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是加强三公经费管理,严格支出审批,压缩三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少42.76万元,下降52.66%,其中:因公出国(境)费支出决算增长2.2万元,增长30.34%;公务用车购置及运行费支出决算减少41.76万元,下降60.74%;公务接待费支出决算3.2万元,下降61.66%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是上年任务变化,未能成行,今年执行;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,部分公车封存上缴,日常工作中选择公共交通工具;公务接待费支出减少的主要原因是加强公务接待管理,压缩公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.45万元,占24.58%;公务用车购置及运行费支出决算27万元,占70.24%;公务接待费支出决算1.99万元,占5.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出9.45万元。全年安排机关因公出国(境)团组成1个,共2人次。开支内容包括:住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费支出27万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出27万元。主要用于日常公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费。省委省直工委开支财政拨款的公务用车保有量为6量。

3.公务接待费支出1.99万元主要用于接待外省市直工委来河南进机关党建交流调研。省委省直工委2016年度共接待国内来访团组4个、来访人员32人次(不包括陪同人员)。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。全年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出423.1万元,比2015年增加247.1万元,增加58.4%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额81.72万元,其中:政府采购货物支出81.72万元。

(三)国有资产占用情况

2016年期末,省委省直工委共有车辆6辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆,其他用车主要是;。 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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